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成都专项审计公司_成都存货专项审计_四川华地会计师事务所有限责任公司

  • 产品名:审计
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产品说明

  公司股东及经营管理人员可以根据审计报告来查看自己公司的盈利情况以及公司实际经营发展状况等.年度审计能够体现公司财务状况是否存在负资产、现金流动比例、固定资产比例等事项,因此企业管理人员可以根据年度审计报告决策企业未来发展,是否需要调整等.年度审计报告还会附带专业的审计意见,而审计意见对于企业实现规范、有序经营发展具有指导意义,企业可以以此作为一个参考!通常情况下,年度审计报告一般适用于工商年检,企业投标,股东了解公司的运营情况等方面.

  所以,对于正常经营发展的企业而言,其一定要关注和了解年度审计相关事项,并按要求推进年度审计工作地开展!在企业审计时,审计的重点是收入的完整性、费用的合理性以及税金的缴纳,审计主要通过查看资金流水明细账、购销合同、应收应付明细,原材料明细和产成品明细、费用明细等来检验会计记录的真实性,通过对这些科目的审计,多数问题就会暴露出来!当一名审计需要有哪些能力?专业能力相信大家心里都能清楚,要想成为一名审计进入企业工作,首先基本的条件就是自己的专业基础功底要扎实,熟悉基本的专业知识以及专业的业务能力才能够胜任你所负责的工作!

  年度审计是指审计机构在被审计单位会计年度结束时,对其全年的凭证、账目、报表等会计资料及其反映的全部经济活动所进行的审计!年度审计通常情况下是在每年的3月-6月,所有企业需要进行年度审计,向登记机关提交相应材料。一般企业年审的时候,都需要以下资料:1)公司章程;2)资产负债表;3)利润表;4)科目余额表1-12月期末汇总至末级科目;5)营业执照;6)增值税税率、企业所得税税率和城建设税税率。年审审计报告都有哪些实际用途呢?能够反映出公司的实际经营情况以及资产剩余等方面的问题.

   公司是一家以会计服务为主的企业,主打审计,更多产品详详情请拨打电话:18081011420亚 或到访成都市金牛区人民北路一段25号地勘局办公大楼312房。四川华地会计师事务所有限责任公司期待与您一起合作共赢,在追求低价格高效率,快速度的同时,更注重质量的保证,努力为客户做好每一件产品,做到在成长中求发展,始终保持一种尽善尽美的工作态度,满怀希望和热情的朝着目标努力。

  表达能力审计的工作可不是一味每天拼命埋头苦干的岗位,日常中还会涉及到与比较多的人进行打交道。因此,身为一名合格的审计人员,除了要有基本的专业技能外,还需要具备秀的沟通表达能力。比如,在工作过程中,如果入到比较棘手自己解决不了的事情,这就需要好好的跟同事们沟通商量,通过交流来想出一个可行的解决方案,假如你没有一个好的表达能力,那么别人就不明白你说什么,如此一来就会直接影响你的办事效率。团队合作在审计工作中,难免会涉及到一个部门下大家一起合作共同完成企业的业务项目,那么这时候就需要讲求团队合作、配合的能力,假如你只会独来独往,不与团队配合工作,那么只会拖慢项目完成的进度,大大有损你在其他同事心目中的地位!

   四川华地会计师事务所有限责任公司主营:审计等等产品,涉及会计服务等等行业。 公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 多年来致力于会计服务,拥有众多的专业人才,并通过多年以来不断的积累,在业界形成良好的口碑。 售后方面也赢得了用户的一致好评。您的满意是我们一直前进的动力。

  那什么样的数据是反常的,值得被怀疑的呢?大量的现金交易。现今的网络时代环境,现金的交易越来越少,除了与自然人的交易外,企业与企业之间有大量或者大现金交易,就值得注意了!资金流的方向。企业收取客户的货款,支付供应商的款项等这些资金的流向是正确的,如果企业给客户钱,供应商给企业钱,这些就值得怀疑了!如应收款中的负数或者是应收款余额为负,很可能就是隐藏的收入!往来的真实性.主要是通过购入合同进行审计,即双方的买卖都在经营范围之内,如果一个汽车加工制造企业卖高科技软件就值得怀疑了!

成都专项审计公司

  同时身为一名审计人员,除了负责好岗位上的日常工作外,大家也可以利用空余的时间好好充实自己,做到与时俱进,才能在审计行业稳固自己的地位!职业素养无论是刚入行的新手还是已经在职多年的老员工,身为一名合格的审计人员基本的还是要有良好的职业道德、职业素养,关于这点是需要通过自己培养、并且有较强的节制能力才能形成,只有端正好自己的态度,才能保证对工作的负责!时刻要保持公证、公平、可观的立场,要个要求自己并树立严谨负责的工作作风,保证好日常审计工作的质量,从而得到同事和领导的一致认可和尊重。

  购货的虚假交易是增大成本,减少利润;发货的虚假交易则多是粉饰会计报表.预付与应收的挂账。买东西预付和卖东西赊账都是很正常的,但是长时间不处理就不正常了。对预付和应收的审计主要通过对合同真实性的审查,确定预付和应收的真实性,是否存在隐瞒收入的情况.存货的造假!利用存货来调节利润是很多企业惯用的伎俩,如企业生产需储备原材料,但是一储备一年的就不正常了;存货发出但迟迟不记账也是不正常的;期末存货单价与平常存货单价比较,看是否正常。


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民营企业内部审计的常规审计和专项审计有哪些?
理论上说,常规审计和专项审计无法进行严格区分,也没有这样的区分。但在审计实践当中有这样的提法,不同的企业常规审计和专项审计的内容是不一样的。
什么是招投标审计?
投招标过程的预算价限审计,就是建设单位在进行招投标之前,就委托审计单位先确定本项目的低合理造价,目的是对本次招标项目价格要控制住*合理的范围内,即不让施工单位吃亏、又不让建设单位多付工程款,也就是说这个预算现价让建设单位、施工单位都能接受,不偏移哪一家。因为工程造价的确定忽高、忽低是常有的事情,有的是工作马虎计算的结果、有的是业务不精通计算的结果、还有的是人为计算的结果,为了防止上述不良情况的出现,现在就采用事前由审计按照现行的工程预算编制规定计算,这样就控制和预防上述现象的产生,杜绝工程造价偏离的现象。
审计试题15
部门审计是一种 B事前审计
审计组长应让两位审计人员补充执行哪些审计程序?
舞弊程序及期后事项
根据深交所小米投资美的公告显示,小米2013年营收约为265.83亿元,净利润约为3.47亿元。这也是小米首次对外公开自己的财务数据。2013 年,小米的营业利润约为4.86亿元,利润总额约为5.24亿元。截止到2013年12月31日,小米总资产约为64.52亿元,总负债60.57亿元, 所有者权益约为3.95亿元。公告显示,雷军拥有77.8%的股份是小米的第一大股东,其他自然人在小米持股22.2%。公告称,以上数据为合并报表口径,已经由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计。


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